|
Zmluva |
1/2013
|
kuchynský odpad rušenie zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
Peter Chmeľ |
Peter Chmeľ |
Barnová Milena |
|
|
01.01.2013 |
|
Faktúra |
1402013128
|
dobropis r. 2009-2011
|
1 057,73 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
HES, s.r.o. |
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
|
|
|
08.11.2013 |
|
Faktúra |
8755686630
|
T-com sluzby za 10/2013
|
66,73 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
|
|
|
08.11.2013 |
|
Faktúra |
7746271
|
virtuálna knižnica - poplatok 10/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/08/015
|
11.11.2013 |
Komenský, s. r. o. |
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
|
|
|
11.11.2013 |
|
Objednávka |
05/2013-SF
|
- poukážky k Vianociam zo SF -
|
673,00 |
bez DPH |
|
|
12.11.2013 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
RNDr. Anna Kissová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
20130562
|
potraviny
|
315,86 |
s DPH |
|
21
|
04.11.2013 |
marcodia |
šj kudlovská |
|
|
|
14.11.2013 |
|
Objednávka |
|
Balík služieb, Datakabinet, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
Faktúra |
FV1300465
|
Balík služieb, Datakabinet, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
Faktúra |
1601
|
odvod TKO 4. štvrťrok 2013
|
224,40 |
s DPH |
|
533
|
15.11.2013 |
Technické služby mesta Humenné |
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.11.2013 |
|
Faktúra |
1413002960
|
dodávka tepla za 10/2013
|
3 063,94 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
HES, s.r.o. |
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
|
|
|
15.11.2013 |
|
Faktúra |
1310689
|
Potraviny
|
359,44 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
Faktúra |
143128
|
ovocie školské
|
44,40 |
s DPH |
|
13
|
30.10.2013 |
ovo centrum |
šj kudlovská |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
20130563
|
potraviny
|
294,82 |
s DPH |
|
21
|
04.11.2013 |
marcodia |
šj kudlovská |
|
|
|
18.11.2013 |
|
VO: Súhrnná správa |
37876741
|
mlieko školské
|
9,60 |
s DPH |
37876741
|
|
18.11.2013 |
humenská mliekáreň |
šj kudlovská |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
810166805
|
poukážky k Vianociam zo SF
|
673,00 |
bez DPH |
05/2013-SF
|
|
18.11.2013 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Základná škola Kudlovská 11, 066 01 Humenné |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
1000737
|
potraviny
|
142,69 |
s DPH |
20
|
|
13.11.2013 |
vaspo |
šj kudlovská |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
130556
|
Potraviny
|
659,68 |
s DPH |
|
19
|
28.10.2013 |
marko |
šj kudlovská |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
10195298
|
potraviny
|
334,73 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
picado |
šj kudlovská |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
20131878
|
Potraviny
|
245,32 |
s DPH |
|
9
|
11.11.2013 |
tatraprim |
šj kudlovská |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
1349778
|
Potraviny
|
135,85 |
s DPH |
1349778
|
1349778
|
18.11.2013 |
dmj market |
Šj kudlovská |
|
|
|
18.11.2013 |